ДУМА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
РЕШЕНИЕ
от 20 ноября 2003 г. N 39/135
ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2003 ГОДА
Заслушав отчет администрации города Благовещенска об исполнении
городского бюджета за 9 месяцев 2003 года, городская Дума города
Благовещенска решила:
1. Отчет об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2003
года принять к сведению.
2. Указать городской администрации на невыполнение п. 8 решения
городской Думы от 6 марта 2003 г. N 31/20 "О городском бюджете на
2003 год" в части перечисления установленной доли прибыли
муниципальных предприятий в городской бюджет.
3. Городской администрации принять меры к взысканию платежей в
городской бюджет от установленной доли прибыли муниципальных
предприятий и подготовить информацию о принятых мерах к очередному
заседанию городской Думы.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по бюджету, финансам, налогам,
экономике и собственности (Е.А.Захаров).
Мэр
города Благовещенска
A.M.КОЛЯДИН
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
НА 1 ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА
(тыс. руб.)
-----------------------------T----------T----------T---------T----------T----------¬
¦ ¦Уточненный¦Уточненный¦Исполнено¦ Процент ¦ Процент ¦
¦ ¦ план 2003¦ план 9 ¦ на 1 ¦исполнения¦исполнения¦
¦ ¦ года ¦ месяцев ¦ октября ¦ к плану ¦ к плану 9¦
¦ ¦ ¦ 2003 года¦2003 года¦ 2003 года¦ месяцев ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 года¦
+----------------------------+----------+----------+---------+----------+----------+
¦Налоговые доходы, всего ¦801436 ¦595233 ¦640934 ¦80,0 ¦107,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ ¦528853 ¦399125 ¦417219 ¦78,9 ¦104,5 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на прибыль организаций¦84508 ¦57212 ¦63273 ¦74,9 ¦110,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на доходы физических ¦434845 ¦335133 ¦347497 ¦79,9 ¦103,7 ¦
¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на игорный бизнес ¦9500 ¦6780 ¦6449 ¦67,9 ¦95,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ¦86288 ¦64839 ¦73160 ¦84,8 ¦112,8 ¦
¦ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Акцизы ¦48654 ¦36955 ¦42148 ¦86,6 ¦114,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Лицензионные и ¦ ¦ ¦-20 ¦ ¦ ¦
¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог с продаж ¦37634 ¦27884 ¦31032 ¦82,5 ¦111,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ¦73599 ¦50601 ¦54342 ¦73,8 ¦107,4 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Единый налог, взимаемый в ¦19347 ¦14687 ¦24943 ¦128,9 ¦169,8 ¦
¦связи с применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Единый налог на вмененный ¦54252 ¦35914 ¦29399 ¦54,2 ¦81,9 ¦
¦доход для определенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦49515 ¦34121 ¦46758 ¦94,4 ¦137,0 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на имущество ¦4700 ¦2740 ¦2769 ¦58,9 ¦101,1 ¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на имущество ¦44715 ¦31306 ¦43918 ¦98,2 ¦140,3 ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог с имущества, ¦100 ¦75 ¦71 ¦71,0 ¦94,7 ¦
¦переходящего в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наследования или дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ¦26089 ¦13583 ¦15361 ¦58,9 ¦113,1 ¦
¦ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Платежи за пользование ¦ ¦ ¦74 ¦ ¦ ¦
¦недрами (в части погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на добычу полезных ¦709 ¦531 ¦856 ¦120,7 ¦161,2 ¦
¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Платежи за пользование ¦ ¦ ¦28 ¦ ¦ ¦
¦лесным фондом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Плата за пользование ¦180 ¦55 ¦118 ¦65,6 ¦214,5 ¦
¦водными объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Земельный налог ¦25200 ¦12997 ¦14285 ¦56,7 ¦109,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И ¦37092 ¦32964 ¦34094 ¦91,9 ¦103,4 ¦
¦СБОРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственная пошлина ¦32100 ¦29325 ¦29543 ¦92,0 ¦100,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Местные налоги и сборы ¦4992 ¦3639 ¦4551 ¦91,2 ¦125,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Неналоговые доходы, всего ¦76819 ¦58791 ¦56682 ¦73,8 ¦96,4 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ¦67602 ¦51828 ¦47315 ¦70,0 ¦91,3 ¦
¦ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МУНИЦИПАЛЬНОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дивиденды по акциям, ¦28 ¦28 ¦37 ¦132,1 ¦132,1 ¦
¦находящимся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от сдачи в аренду ¦55574 ¦39800 ¦45926 ¦82,6 ¦115,4 ¦
¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Платежи от государственных ¦12000 ¦12000 ¦1217 ¦10,1 ¦10,1 ¦
¦и муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие поступления от ¦ ¦ ¦135 ¦ ¦ ¦
¦использования имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности, а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поступления от разрешенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ¦ ¦ ¦30 ¦ ¦ ¦
¦НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И ¦3078 ¦2340 ¦1623 ¦52,7 ¦69,4 ¦
¦СБОРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ¦6139 ¦4623 ¦7585 ¦123,6 ¦164,1 ¦
¦ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦129 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦878255 ¦654024 ¦697616 ¦79,4 ¦106,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ¦433753 ¦343052 ¦326890 ¦75,4 ¦95,3 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дотации от других бюджетов ¦249648 ¦204375 ¦198501 ¦79,5 ¦97,1 ¦
¦бюджетной системы РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субвенции от других ¦83804 ¦61644 ¦59376 ¦70,9 ¦96,3 ¦
¦бюджетов бюджетной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субсидии от других бюджетов ¦100301 ¦77033 ¦69013 ¦68,8 ¦89,6 ¦
¦бюджетной системы РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦1312008 ¦997076 ¦1024506 ¦78,1 ¦102,8 ¦
+----------------------------+----------+----------+---------+----------+----------+
¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ¦104691 ¦74225 ¦64916 ¦62,0 ¦87,5 ¦
¦И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Функционирование ¦7327 ¦5677 ¦4453 ¦60,8 ¦78,4 ¦
¦представительных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Функционирование ¦97364 ¦68548 ¦60463 ¦62,1 ¦88,2 ¦
¦исполнительных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ¦3346 ¦2530 ¦2158 ¦64,5 ¦85,3 ¦
¦ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Органы внутренних дел ¦3346 ¦2530 ¦2158 ¦64,5 ¦85,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА ¦81192 ¦72708 ¦66103 ¦81,4 ¦90,9 ¦
¦И СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Топливно-энергетический ¦20 ¦16 ¦6 ¦30,0 ¦37,5 ¦
¦комплекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Другие отрасли ¦1680 ¦1240 ¦658 ¦39,2 ¦53,1 ¦
¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строительство, архитектура ¦79492 ¦71452 ¦65439 ¦82,3 ¦91,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦7525 ¦6075 ¦2547 ¦33,8 ¦41,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ¦1164 ¦1117 ¦1092 ¦93,8 ¦97,8 ¦
¦ИНФОРМАТИКА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Автомобильный транспорт ¦582 ¦561 ¦537 ¦92,3 ¦95,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие виды транспорта ¦582 ¦556 ¦555 ¦95,4 ¦99,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ¦412888 ¦303425 ¦260129 ¦63,0 ¦85,7 ¦
¦ХОЗЯЙСТВО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жилищное хозяйство ¦257874 ¦196439 ¦160865 ¦62,4 ¦81,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коммунальное хозяйство ¦142864 ¦96873 ¦91365 ¦64,0 ¦94,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие структуры ¦12150 ¦10113 ¦7899 ¦65,0 ¦78,1 ¦
¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ¦10212 ¦7628 ¦6705 ¦65,7 ¦87,9 ¦
¦ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦БЕДСТВИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Предупреждение и ликвидация ¦9242 ¦6658 ¦5808 ¦62,8 ¦87,2 ¦
¦последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Гражданская оборона ¦970 ¦970 ¦897 ¦92,5 ¦92,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦350603 ¦258777 ¦232866 ¦66,4 ¦90,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дошкольное образование ¦89126 ¦64988 ¦57709 ¦64,7 ¦88,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Общее образование ¦214072 ¦157796 ¦143952 ¦67,2 ¦91,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы в области ¦47405 ¦35993 ¦31205 ¦65,8 ¦86,7 ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И ¦20685 ¦16091 ¦12355 ¦59,7 ¦76,8 ¦
¦КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Культура и искусство ¦16741 ¦12982 ¦9334 ¦55,8 ¦71,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кинематография ¦3133 ¦2432 ¦2345 ¦74,8 ¦96,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие мероприятия в ¦811 ¦677 ¦676 ¦83,4 ¦99,9 ¦
¦области культуры и искусства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ¦2636 ¦2636 ¦2340 ¦88,8 ¦88,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Телевидение и радиовещание ¦1195 ¦1195 ¦930 ¦77,8 ¦77,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Периодическая печать и ¦1441 ¦1441 ¦1410 ¦97,8 ¦97,8 ¦
¦издательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ¦308282 ¦225743 ¦164705 ¦53,4 ¦73,0 ¦
¦ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Здравоохранение ¦185486 ¦136180 ¦108983 ¦58,8 ¦80,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Физическая культура и спорт ¦3841 ¦3347 ¦3083 ¦80,3 ¦92,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обязательное медицинское ¦118955 ¦86216 ¦52639 ¦44,3 ¦61,1 ¦
¦страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦327810 ¦244848 ¦194909 ¦59,5 ¦79,6 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Учреждения социального ¦18417 ¦13564 ¦11378 ¦61,8 ¦83,9 ¦
¦обеспечения и службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Социальная помощь ¦4583 ¦3383 ¦2636 ¦57,5 ¦77,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Молодежная политика ¦379 ¦284 ¦211 ¦55,7 ¦74,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие мероприятия в ¦246716 ¦186252 ¦141348 ¦57,3 ¦75,9 ¦
¦области социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственные пособия ¦57715 ¦41365 ¦39336 ¦68,2 ¦95,1 ¦
¦гражданам, имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОБСЛУЖИВАНИЕ ¦5128 ¦4320 ¦2147 ¦41,9 ¦49,7 ¦
¦ГОСУДАРСТВЕННОГО И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обслуживание муниципального ¦5128 ¦4320 ¦2147 ¦41,9 ¦49,7 ¦
¦внутреннего долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦6481 ¦5081 ¦3798 ¦58,6 ¦74,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦18381 ¦16669 ¦11649 ¦63,4 ¦69,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Резервный фонд ¦1205 ¦705 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Проведение выборов и ¦800 ¦800 ¦700 ¦87,5 ¦87,5 ¦
¦референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы, не ¦16376 ¦15164 ¦10949 ¦66,9 ¦72,2 ¦
¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подразделам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦1661024 ¦1241873 ¦1028419 ¦61,9 ¦82,8 ¦
L----------------------------+----------+----------+---------+----------+-----------
Профицит бюджета (со знаком
"плюс")
Дефицит бюджета (со знаком -349016 -244797 -3913
"минус")
Источники внутреннего 349016 244797 3913
финансирования дефицита
Кредитные соглашения и 10500 10500 10500
договоры, заключенные от
имени муниципальных
образований
- получение кредитов 39000 39000 39000
- погашение основной суммы 28500 28500 28500
долга
Поступления от продажи 642
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
Бюджетные ссуды, полученные 346929 242710 1184
от бюджетов других уровней
- получение бюджетных ссуд 368552 264206 22680
- погашение основной суммы 21623 21496 21496
задолженности
Изменение остатков средств -8413 -8413 -8413
бюджета
- остатки на начало 3306 3306 3306
отчетного периода
- остатки на конец отчетного 11719 11719 11719
периода
Справочно:
Оплата труда 284741 202020 182347
Начисления на оплату труда 100079 70611 64744
Итого 384820 272631 247091
Доля з/пл к расходам 23,2 22,0 24,0
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2003 ГОДА
Бюджет города Благовещенска за 9 месяцев 2003 года исполнен по
доходам на 102,8 процента (план - 997076 тыс. рублей, исполнено
1024506 тыс. рублей) к годовому назначению, выполнение составило
78,1 процента (годовой план - 1312008 тыс. рублей). По
закрепленным доходам исполнение составило 106,7 процента (план -
654024 тыс. рублей, исполнено на 1 октября 2003 года 697616 тыс.
рублей). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года
поступило закрепленных доходов больше на 196181 тыс. рублей (на 1
октября 2002 года поступило 501435 тыс. рублей).
Значительных отклонений фактического исполнения доходов за 9
месяцев 2003 года от бюджетных назначений не наблюдается, за
исключением налога на имущество предприятий, по которому
исполнение составило 140,3 процента. Это связано с появлением
нового плательщика - ОАО "Покровский рудник".
Выполнение плана по основным доходным источникам составило: по
налогу на прибыль - 110,6 процента (план - 57212 тыс. рублей,
исполнено 63273 тыс. рублей), налогу на доходы физических лиц -
103,7 процента (план - 335133 тыс. рублей, исполнено 347497 тыс.
рублей), акцизам - 114,1 процента (план - 36955 тыс. рублей,
исполнено 42148 тыс. рублей).
Невыполнение плана по налогу на игорный бизнес в сумме 331 тыс.
рублей (план - 6780 тыс. рублей, исполнено 6449 тыс. рублей),
целевому сбору на содержание милиции на 87 тыс. рублей (план - 479
тыс. рублей, исполнено 392 тыс. рублей), налогу с имущества,
переходящего в порядке наследования и дарения, на 4 тыс. рублей
объясняется наличием недоимки, которая на 1 октября 2003 года
составила:
налог на игорный бизнес 410 тыс. рублей;
целевой сбор на содержание милиции 491 тыс. рублей;
налог с имущества (наследование или дарение) 10 тыс. рублей.
Исполнение по доходам от использования муниципального имущества
(аренда земли, аренда муниципального имущества, перечисление части
прибыли, остающейся после уплаты обязательных платежей
муниципальных предприятий) на 1 октября 2003 года составило 91,3
процента (план - 51828 тыс. рублей, факт - 47315 тыс. рублей), в
том числе:
от аренды земли - 131,1 процента (план - 16000 тыс. рублей,
исполнено 20982 тыс. рублей);
от аренды прочего муниципального имущества - 104,3 процента
(план - 23800 тыс. рублей, исполнено 24824 тыс. рублей);
перечисление части прибыли, остающейся после уплаты
обязательных платежей муниципальных предприятий, - 10,1 процента
(план - 12000 тыс. рублей, исполнено 1217 тыс. рублей).
По состоянию на 1 октября 2003 года муниципальные унитарные
предприятия имеют задолженность в городской бюджет по данному
платежу в сумме 16396,6 тыс. рублей, в том числе:
МП "Городской сервисно-торговый - 15099,0 тыс. рублей;
комплекс"
МП "УКС" - 920,2 тыс. рублей;
МП "Магазин "Овощи-фрукты" - 140,0 тыс. рублей;
МП "Объектив" - 93,8 тыс. рублей;
МП "Городская аптека" - 70,0 тыс. рублей;
МП "Электрон" - 43,9 тыс. рублей;
МП "Локон" - 16,7 тыс. рублей;
МП "Книжный мир" - 12,9 тыс. рублей.
Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы
составили 326890 тыс. рублей при плане 9 месяцев 2003 года 343052
тыс. рублей (приложение N 1).
Бюджет города Благовещенска на 1 октября 2003 года исполнен по
расходам в сумме 1028419 тыс. рублей при плане 9 месяцев 1241873
тыс. рублей, или процент исполнения плана составил 82,8. К
годовому назначению выполнение составило 61,9 процента (уточненный
план 2003 года - 1661024 тыс. рублей).
Наибольший удельный вес (60,8 процента) в расходной части
городского бюджета занимают расходы на социально-культурные
мероприятия. При плане 9 месяцев 2003 года 748095 тыс. рублей на
финансирование социально-культурных мероприятий направлено 607175
тыс. рублей, или процент выполнения плана составил 81,2.
Расходы на текущее содержание и развитие муниципального
хозяйства занимают 32,7 процента в расходной части городского
бюджета.
План 9 месяцев 2003 года по расходам на финансирование
муниципального хозяйства исполнен на 84,9 процента (план - 417023
тыс. рублей, факт - 354170 тыс. рублей).
На выплату заработной платы и начислений на оплату труда
работникам бюджетных организаций направлено 247091 тыс. рублей
(ст. 110100 - 182347 тыс. рублей, ст. 110200 - 64744 тыс. рублей).
Удельный вес средств в расходах городского бюджета,
направленных на выплату заработной платы, составляет 24,0 процента
при плане 23,2 процента.
Источниками выплаты заработной платы являлись:
тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня 37979,1
бюджетной обеспеченности
- ссуды из областного бюджета 9180,0
- собственные средства городского бюджета 199931,9.
Доля собственных средств, направленных на выплату заработной
платы, составляет 28,7 процента.
Кредиторская задолженность по бюджетным обязательствам
городского бюджета на 1 октября 2003 года снизилась на 46134 тыс.
рублей по сравнению с началом года (на 1 января 2003 года - 183604
тыс. рублей) и составила 137470 тыс. рублей, в том числе по оплате
труда и начислениям на оплату труда - 137470 тыс. рублей, платежам
на неработающее население - 33577 тыс. рублей, задолженности
прошлых лет по пособиям гражданам, имеющим детей, - 12141 тыс.
рублей, коммунальным платежам бюджетных организаций - 223 тыс.
рублей.
Превышение расходов над доходами за 9 месяцев 2003 года
составило 3913 тыс. рублей. Источниками внутреннего финансирования
дефицита городского бюджета являлись:
- кредитные соглашения и договоры - 10500 тыс. рублей
(получение кредитов - 39000 тыс. рублей, погашение основной суммы
долга - 28500 тыс. рублей);
- поступления от продажи имущества, находящегося в
муниципальной собственности, - 642 тыс. рублей;
- бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней, -
1184 тыс. рублей (получение бюджетных ссуд - 22680 тыс. рублей,
погашение основной суммы задолженности - 21496 тыс. рублей);
- изменение остатков средств бюджета - 8413 тыс. рублей
(остатки средств бюджета на начало отчетного периода - 3306 тыс.
рублей, остатки средств бюджета на конец отчетного периода - 11719
тыс. рублей).
Ссуды из областного бюджета получены в сумме 22680 тыс. рублей
на целевые расходы: 12000 тыс. рублей - на погашение задолженности
перед ОАО "Амурэнерго", 1500 тыс. рублей - на ремонт котельной МП
"Белогорьевское МЖКХ", 9180 тыс. рублей - на выплату заработной
платы и отпускных работникам бюджетной сферы.
В соответствии с соглашением о реструктуризации
консолидированной задолженности бюджета города Благовещенска перед
областным бюджетом по беспроцентным бюджетным ссудам, полученным в
2001 - 2002 годах на покрытие временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении бюджета города Благовещенска, от 30
декабря 2002 года направлено на погашение бюджетных ссуд по
состоянию на 1 октября 2003 года 17129,9 тыс. рублей. Кроме того,
погашена задолженность по ссудам за 2003 год в сумме 4366 тыс.
рублей.
Государственное управление и местное самоуправление
За 9 месяцев 2003 года на содержание органов местного
самоуправления направлено 64916 тыс. рублей, что составило 87,5
процента к уточненному плану 9 месяцев 74225 тыс. рублей.
На денежное вознаграждение выборных должностных лиц и денежное
содержание муниципальных служащих, а также работников,
осуществляющих техническое и хозяйственное обслуживание, за
отчетный период направлено 37605 тыс. рублей, или 93,5 процента к
уточненному плану (40206 тыс. рублей).
На содержание городской Думы и контрольно-счетной палаты
профинансировано 4453 тыс. рублей, что составило 78,4 процента к
уточненному годовому плану 5677 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность составила на 1 октября 2003 года
3896 тыс. рублей, в том числе по оплате труда 2672 тыс. рублей.
Правоохранительная деятельность
По разделу "Правоохранительная деятельность" ассигнования
исполнены на 85,3 процента, при плане 2530 тыс. рублей исполнено
2158 тыс. рублей.
На содержание медицинского вытрезвителя профинансировано 2080
тыс. рублей, или 84,8 процента к уточненному плану 2452 тыс.
рублей.
На оплату труда аттестованного и вольнонаемного состава
ассигнования освоены на 91,6 процента, при уточненном плане 1527
тыс. рублей исполнено 1399 тыс. рублей.
За отчетный период в доход городского бюджета поступила плата
от лиц, помещенных в медицинский вытрезвитель, в сумме 384 тыс.
рублей, или 85,5 процента к утвержденному годовому плану 449 тыс.
рублей.
На содержание линейного отдела внутренних дел п. Аэропорт
(оплата коммунальных услуг) дополнительно выделено 78 тыс. рублей,
исполнено за отчетный период 78 тыс. рублей.
Промышленность, энергетика, строительство
Промышленность, энергетика, строительство, фактическое
исполнение за 9 месяцев 2003 года составило 66103 тыс. рублей, или
90,9 процента (утверждено в бюджете 72708 тыс. рублей), из них:
Топливно-энергетический комплекс. По данному подразделу
отражены льготы на реализацию постановления областного Совета
народных депутатов "О положении о Почетном доноре Амурской
области". Фактически за 9 месяцев 2003 года направлено 6 тыс.
рублей, утверждено в бюджете 16 тыс. рублей.
Другие отрасли промышленности. Финансирование ОАО "Гортопсбыт"
и ОАО "Благовещенский завод строительных материалов"
осуществляется на возмещение разницы в ценах на реализацию топлива
населению, проживающему в частном секторе (10 процентов). При
утвержденных в бюджете ассигнованиях в сумме 1240 тыс. рублей
фактически направлено за 9 месяцев 2003 года 658 тыс. рублей, что
составляет 53,1 процента.
Строительство, архитектура. По данному подразделу план
финансирования выполнен на 91,5 процента (утверждено в бюджете
71452 тыс. рублей, фактически профинансировано 65439 тыс. рублей).
На выполнение программы капитального строительства за счет
средств городского бюджета за 9 месяцев 2003 года направлено 44781
тыс. рублей, утверждено в бюджете 45231 тыс. рублей (с учетом
кредиторской задолженности на 1 января 2003 года), что составляет
99,0 процента (см. приложение N 3), в том числе:
по объектам здравоохранения (Центр глазных болезней) фактически
направлено средств городского бюджета в сумме 30377 тыс. рублей,
утверждено в бюджете 30408 тыс. рублей. Выполнено работ за 9
месяцев 2003 года по строительству данного объекта на сумму 34789
тыс. рублей, а с учетом задолженности прошлых лет - 40035 тыс.
рублей. По состоянию на 1 октября 2003 года задолженность за
выполненные работы составила 9658 тыс. рублей;
по объектам коммунального хозяйства за 9 месяцев 2003 года
направлено 6041 тыс. рублей, в том числе по объекту
"Канализационный коллектор в Северо-западном районе" - 6000 тыс.
рублей, по объекту "Водовод сырой воды" - 41 тыс. рублей
(кредиторская задолженность за 2002 год). Утверждено в бюджете
6240 тыс. рублей. Фактически выполнено работ по объекту
"Канализационный коллектор в Северо-западном районе" за 9 месяцев
2003 года на сумму 8440 тыс. рублей, по объекту "Водовод сырой
воды" - 77 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2003 года
задолженность за выполненные работы по объектам коммунального
хозяйства составила 640 тыс. рублей;
по объектам образования выполнено работ за 9 месяцев 2003 года
на сумму 7803 тыс. рублей, а с учетом задолженности прошлых лет -
8625 тыс. рублей, из них по объекту "Пристройка к школе N 4" -
8533 тыс. рублей, по объекту "Капитальный ремонт СПОШ N" - 92 тыс.
рублей. Направлено средств городского бюджета в сумме 8363 тыс.
рублей. По состоянию на 1 октября 2003 года задолженность за
выполненные работы по объекту "Пристройка к школе N 4" составила
262 тыс. рублей.
Всего на финансирование МП "Троллейбусное управление" при плане
5798 тыс. рублей фактически направлено 4310 тыс. рублей, что
составляет 74,3 процента. На погашение кредиторской задолженности
за приобретенный подвижной состав направлено 108 тыс. рублей при
плане 162 тыс. рублей. На строительство контактной сети при плане
финансирования 4753 тыс. рублей, фактически направлено 3700 тыс.
рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности
прошлых лет 300 тыс. рублей. На выполнение программы развития
пассажирского транспорта в городе Благовещенске на период 2002 -
2005 годы: на выделенные средства изготовлены и установлены опоры
для подвески контактной сети, приобретены контактный провод,
специальные части и комплектующие для монтажа контактной сети.
Открыта новая линия в микрорайоне.
На выполнение программы энергоресурсосбережения города
Благовещенска на 2003 - 2008 годы (приобретение и установка
дополнительного котельного оборудования с. Белогорья) фактически
направлено 6471 тыс. рублей, утверждено в бюджете 6473 тыс.
рублей. Кроме того, из федерального бюджета выделены целевые
средства 1500 тыс. рублей на ремонт котла. Выполнены работы по
установке котла на общую сумму 8149 тыс. рублей, из них:
- материалы и оборудование - 5893 тыс. рублей;
- проектно-сметная документация - 372 тыс. рублей;
- строительно-монтажные работы - 1884 тыс. рублей.
На выполнение программы развития и модернизации центрального
водоснабжения и водоотведения города Благовещенска на 2003 - 2008
годы из городского бюджета направлено 1500 тыс. рублей, утверждено
в бюджете 4100 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2003 года за счет средств областного бюджета
(неиспользованные средства 2002 года) направлено:
МУП "УКС при администрации города Благовещенска" - 600 тыс.
рублей, из них: по объектам "Центр глазных болезней" - 300 тыс.
рублей, "Пристройка к СПОШ N 4" - 300 тыс. рублей.
ОГУП "Строитель" по объекту "Капитальный ремонт второго и
частично первого этажа здания по ул. им. Ленина, 93 (для
управления судебного департамента по Амурской области) направлено
244 тыс. рублей.
Сельское хозяйство
За счет средств земельного налога и арендной платы за 9 месяцев
2003 года направлено 2547 тыс. рублей, из них:
- разработка градостроительной 844 тыс. рублей
документации
- инженерно-геодезические работы 468 тыс. рублей
- создание и ведение градостроительного 267 тыс. рублей
кадастра и мониторинга объектов
градостроительной деятельности
- работы по землеустройству 968 тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
На жилищно-коммунальное хозяйство при плане финансирования
303425 тыс. рублей направлено 260129 тыс. рублей, или 85,7
процента.
План финансирования по подразделу "Жилищное хозяйство" выполнен
на 81,9 процента (утверждено в бюджете 196439 тыс. рублей,
фактически профинансировано 160865 тыс. рублей), в том числе:
1. По ст. "Субсидии" план финансирования за первое полугодие
2003 года выполнен на 85,1 процента (утверждено в бюджете 172411
тыс. рублей, фактически профинансировано 146766 тыс. рублей).
РАСШИФРОВКА ПО СТ. "СУБСИДИИ"
(тыс. руб.)
-----------------------------T--------------T---------T----------¬
¦ ¦План 9 месяцев¦ Факт 9 ¦ % ¦
¦ ¦ 2003 года ¦ месяцев ¦выполнения¦
¦ ¦ ¦2003 года¦ ¦
+----------------------------+--------------+---------+----------+
¦Убытки по содержанию и ¦19238 ¦14768 ¦76,8 ¦
¦эксплуатации жилого фонда ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------------+---------+----------+
¦Субсидии населению ¦80166 ¦70312 ¦87,7 ¦
+----------------------------+--------------+---------+----------+
¦Прочие субсидии (ФЭС) ¦648 ¦385 ¦59,4 ¦
+----------------------------+--------------+---------+----------+
¦Убытки, возникающие при ¦72359 ¦61301 ¦84,7 ¦
¦продаже товаров ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+--------------+---------+----------+
¦Итого ¦172411 ¦146766 ¦85,1 ¦
L----------------------------+--------------+---------+-----------
За 9 месяцев 2003 года за счет областного фонда финансовой
поддержки на проведение осенне-зимнего отопительного периода на
данную статью направлено 102349 тыс. рублей.
1.1. На возмещение убытков по содержанию и эксплуатации жилого
фонда за 9 месяцев 2003 года направлено средств городского бюджета
в сумме 14768 тыс. рублей, из них на погашение убытков прошлых лет
- 6660 тыс. рублей (утверждено в бюджете 19238 тыс. рублей).
Фактические убытки за 9 месяцев 2003 года составили 61863 тыс.
рублей, профинансированы на 13 процентов. Общая площадь
муниципального жилого фонда по состоянию на 1 июля 2003 года
составила 3199 тыс. кв. м. За 9 месяцев 2003 года принято в
муниципальную собственность 57 тыс. кв. м жилья. Себестоимость
содержания одного квадратного метра жилья при плане 3,30 рублей
фактически составила 5,00 рублей.
Кредиторская задолженность жилищных предприятий по состоянию на
1 октября 2003 года увеличилась по сравнению с данными на 1 января
2003 года на 29049 тыс. рублей и составила 337181 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность увеличилась на 25988 тыс. рублей и
составила 111751 тыс. рублей.
Жилищными предприятиями за 9 месяцев 2003 года получено
платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги в сумме
365395 тыс. рублей, начислено 397825 тыс. рублей. Процент
собираемости платежей составил 91,8. Недополучено за отчетный
период 32,4 млн. рублей. Сумма задолженности населения за жилищно-
коммунальные услуги с учетом долгов прошлых лет составила по
состоянию на 1 октября 2003 года 147 млн. рублей, которая
увеличилась по сравнению с началом года на 31,7 млн. рублей. За 9
месяцев 2003 года специалистами предприятий на общую сумму
задолженности 109104 тыс. рублей разнесено 11575 уведомлений с
напоминанием о необходимости погашения долга. Оплачено 12441 тыс.
рублей, или 11,4 процента от суммы врученных уведомлений.
Оформлено 211 гарантийных обязательств о добровольном погашении
задолженности в сумме 1772 тыс. рублей. Оформлено в суд 848
исковых заявлений на сумму 10802 тыс. рублей, рассмотрено 171
исковое заявление на сумму 2247 тыс. рублей. Поступления по
исковым заявлениям составили 2883 тыс. рублей.
1.2. План финансирования по ст. "Прочие субсидии" (фонды
экономического стимулирования) выполнен на 59,6 процента (план -
648 тыс. рублей, факт - 385 тыс. рублей).
1.3. На выплату субсидий населению, предоставленных на оплату
за жилищно-коммунальные услуги малообеспеченным гражданам, при
плане финансирования 80166 тыс. рублей фактически профинансировано
в сумме 70312 тыс. рублей, из них из фонда софинансирования
социальных расходов на частичное возмещение расходов
консолидированных бюджетов субъектов РФ - 16584,1 тыс. рублей, в
том числе на погашение задолженности прошлых лет - 2915,9 тыс.
рублей. За 9 месяцев 2003 года предоставлено субсидий 12051 семье
на сумму 74601 тыс. рублей. Сумма предоставленных субсидий по
оплате жилищно-коммунальных услуг на одну семью в месяц в среднем
составляет 679,3 рублей, что превышает соответствующий период
прошлого года на 86,7 процента.
По ст. "Убытки, возникающие при продаже товаров" (возмещение
разницы в ценах на теплоэнергию) из городского бюджета за 9
месяцев 2003 года при плане финансирования 72359 тыс. рублей
направлено 61301 тыс. рублей, или 84,7 процента, в том числе на
погашение кредиторской задолженности прошлых лет - 2192 тыс.
рублей. Из общей суммы финансирования на погашение кредитных
обязательств направлено 9184 тыс. рублей. Предприятиями,
оказывающими услуги населению по отоплению и горячему
водоснабжению, предоставлено услуг на сумму 318113 тыс. рублей, а
с учетом задолженности прошлых лет - 554472 тыс. рублей, оплата
произведена в сумме 342899 тыс. рублей. Задолженность жилищных
предприятий по данному виду услуг по состоянию на 1 октября 2003
года составила 211574 тыс. рублей.
По ст. "Капитальный ремонт жилого фонда" освоение бюджетных
средств составило 56,9 процентов (утверждено в бюджете 23007 тыс.
рублей, фактически профинансировано 13088 тыс. рублей, в том числе
за счет дотации на подготовку к осенне-зимнему отопительному
периоду - 4956 тыс. рублей).
За 9 месяцев 2003 года по управлению ЖКХ выполнено подрядными
организациями работ по капитальному ремонту жилого фонда на сумму
16585 тыс. рублей, а с учетом задолженности прошлых лет - 20549
тыс. рублей. Восстановлен после пожара жилой дом по ул. им.
Ломоносова, 42, общей площадью 74,1 кв. м. Закончен выборочный
капитальный ремонт общежития по ул. им. Чайковского, 24.
Произведена замена водомерных узлов по ул. Зейской, 141, ул.
Амурской, 112, ул. им. Пушкина, 3, ул. им. Мухина, 85/1.
Отремонтированы панельные швы - 1688 погонных метров. Произведена
реконструкция наружного водопровода к жилому дому по ул. им.
Мичурина, 15, протяженностью 500 п.м. Ведутся работы по
выборочному капитальному ремонту по ул. Текстильной, 25,
устройству чердачной крыши по ДОС-21. Задолженность за выполненные
работы по капитальному ремонту жилого фонда города Благовещенска
по состоянию на 1 октября 2003 года с учетом задолженности прошлых
лет составила 7561 тыс. рублей.
Фактические убытки по ст. "Капитальный ремонт жилого фонда" с.
Белогорья за 9 месяцев 2003 года составили 173 тыс. рублей. При
плане финансирования 136 тыс. рублей фактически направлено 101
тыс. рублей. Произведена замена труб на системе холодного
водоснабжения - 109 метров погонных, газоснабжения - 25 метров
погонных, канализации - 16 метров погонных. Изготовлены и
установлены оконные и дверные блоки - 23 кв. м. Установлены
радиаторы по ул. Заводской, 7.
По подразделу "Коммунальное хозяйство" план финансирования
выполнен на 94,3 процента (утверждено в бюджете 96873 тыс. рублей,
фактически профинансировано 91365 тыс. рублей). Фактически
выполнено работ по благоустройству за 9 месяцев 2003 года на сумму
128578 тыс. рублей, а с учетом санкционированной задолженности
прошлых лет - 192524 тыс. рублей. Из общей суммы финансирования по
договору факторинга от 23 декабря 2002 года N 4 ФГ направлено
31482 тыс. рублей, что составляет 34,5 процента к общей сумме
финансирования. МП "Спецавтохозяйство по уборке города" выполнило
работ по содержанию городских дорог, путепроводов и мостового
перехода на сумму 9761 тыс. рублей, оплачено в сумме 6648 тыс.
рублей, задолженность на 1 октября 2003 года с учетом
задолженности прошлых лет - 6479 тыс. рублей. МП "Спецучасток
зеленого строительства" выполнил работ по текущему ремонту и
содержанию зеленой зоны, уборке сухостойных и аварийных деревьев
на сумму 2110 тыс. рублей, с учетом задолженности прошлых лет -
4470 тыс. рублей, оплата произведена в сумме 1790 тыс. рублей. ЗАО
"Спецдорстрой" выполнено работ на сумму 103864 тыс. рублей, а с
учетом санкционированной задолженности прошлых лет - 115672 тыс.
рублей, оплачено за 9 месяцев 2003 года в сумме 36526 тыс. рублей,
задолженность по состоянию на 1 октября 2003 года составила 79146
тыс. рублей. По содержанию сетей наружного освещения фактические
затраты за 9 месяцев 2003 года составили 9161 тыс. рублей,
оплачено за 9 месяцев 2003 года 9100 тыс. рублей. По состоянию на
1 октября 2003 года задолженность за выполненные работы по
благоустройству города с учетом задолженности прошлых лет
составила 101159 тыс. рублей.
По подразделу "Прочие структуры коммунального хозяйства" план
финансирования выполнен на 78,1 процента (утверждено в бюджете
10113 тыс. рублей, фактически профинансировано 7899 тыс. рублей).
За 9 месяцев 2003 года МП "Банно-прачечные услуги" оказано
платных услуг населению на сумму 12268 тыс. рублей, в том числе
банями - 4708 тыс. рублей, что на 87,3 процента выше уровня
соответствующего периода прошлого года. Получены убытки в сумме
2880 тыс. рублей, в том числе по баням - 2234 тыс. рублей.
Фактическая посещаемость бань за 9 месяцев 2003 года составила 146
тыс. чел./помывок, что на 9 процентов выше соответствующего уровня
прошлого года. Средняя себестоимость 1 чел./помывки 47,55 рублей
при плановой 49,66 рублей. Средний тариф составил 32,25 рублей при
плановом 31,22 рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на
1 октября 2003 года снизилась по сравнению с началом года на сумму
723 тыс. рублей и составила 962 тыс. рублей. Дебиторская
задолженность по состоянию на 1 октября 2003 года снизилась по
сравнению с данными на 1 января 2003 года на 394 тыс. рублей и
составила 371 тыс. рублей. На выполнение программы модернизации
оборудования и реконструкции прачечных NN 2, 5 приобретено
оборудование с целью замены старого, финансирование которого
осуществляется за счет средств городского бюджета. За 9 месяцев
2003 года на данные цели направлено 1650 тыс. рублей.
По бани с. Белогорье при плане финансирования 170 тыс. рублей
фактически направлено 150 тыс. рублей (из них направлено на
погашение кредиторской задолженности 41 тыс. рублей), что
составляет 88,2 процента. Фактические убытки за 9 месяцев 2003
года составили 323 тыс. рублей. Посещаемость за 9 месяцев 2003
года составила 5,3 тыс. чел./помывок, предусмотрено программой 4,4
тыс. чел./помывок, средняя себестоимость 1 чел./помывки составила
66,63 рублей при плане 45,67 рублей. Средний тариф составил 69,68
рублей при плане 30,45 рублей.
По МП "Ритуальные услуги" план финансирования выполнен на 86,9
процента (план - 3900 тыс. рублей, факт 3390 тыс. рублей).
Фактические затраты по содержанию санитарной службы, захоронению
безродных за 9 месяцев 2003 года составили 3686 тыс. рублей, из
них:
- расходы по захоронению безродных - 364 тыс. рублей,
количество захоронений - 312 ед.;
- содержание санитарной службы - 1035 тыс. рублей;
- содержание кладбищ - 1056 тыс. рублей;
- строительство забора - 1231 тыс. рублей.
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
Всего по разделу "Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий" направлено 6705 тыс.
рублей, или 87,9 процента, против уточненного плана 9 месяцев
текущего года 7628 тыс. рублей.
На содержание управления по делам ГО и ЧС города в отчетном
периоде предусмотрено 6506 тыс. рублей, исполнено 5808 тыс.
рублей, или 89,3 процента.
На оплату труда с учетом начислений направлено 2245 тыс.
рублей, что составило 89,4 процента к уточненному плану (2511 тыс.
рублей).
На капитальный ремонт здания по ул. Загородной, 54, направлено
за 9 месяцев 2003 года 1294 тыс. рублей при уточненном плане 1500
тыс. рублей, или 86,3 процента.
Кредиторская задолженность на 1 октября 2003 года составила 199
тыс. рублей.
На мероприятия по гражданской обороне направлено 897 тыс.
рублей при плане за отчетный период 970 тыс. рублей (произведен
ремонт мобилизационного пункта управления городом в условиях
военного времени, приобретены противогазы).
Из целевого резервного фонда ГО и ЧС в отчетном периоде на
основании порядка выделения средств из целевого финансового
резерва, утвержденного постановлением мэра города от 19 мая 2003
г. N 1501, направлено 848 тыс. рублей на тушение лесных пожаров,
проведение капитального ремонта здания по ул. Загородной, 54,
приобретение насоса и шлангов для откачки грунтовых вод,
ликвидацию последствий обрушения производственного здания в п.
Аэропорт.
Образование
По разделу "Образование" направлено за 9 месяцев 2003 года
232866 тыс. рублей, что составило 90,0 процента к уточненному
плану 258777 тыс. рублей, в том числе на оплату труда в сумме
94458 тыс. рублей, при плане 104175 тыс. рублей:
- по управлению образования администрации города план исполнен
на 89,8 процента (уточненный план - 246258 тыс. рублей, исполнено
221670 тыс. рублей), в том числе по оплате труда план исполнен на
90,8 процента (план - 98757 тыс. рублей, исполнено 89691 тыс.
рублей);
- по отделу культуры администрации города (музыкальные и
художественная школы (исполнение составило 6512 тыс. рублей при
плане 7449 тыс. рублей, или 87,4 процента, в том числе по оплате
труда на 87,3 процента (план - 3876 тыс. рублей, исполнено 3383
тыс. рублей);
- по отделу по делам молодежи и детства администрации города
(подростково-молодежный центр "Досуг") направлено 1988 тыс. рублей
при плане 2215 тыс. рублей, или 89,7 процента, в том числе по
оплате труда на 93,5 процента (план - 565 тыс. рублей, исполнено
528 тыс. рублей);
- по учреждению образования Белогорьевской сельской
администрации план исполнен на 93,4 процента при плане 2855 тыс.
рублей, исполнено 2667 тыс. рублей, в том числе по оплате труда на
87,6 процента (план - 977 тыс. рублей, исполнено 856 тыс. рублей).
Из резервного фонда администрации города в отчетном периоде
было выделено 175,0 тыс. рублей для проезда ансамбля "Ровесник"
для участия в презентации кинофестиваля "Амурская осень" и 50,0
тыс. рублей на приобретение сценических костюмов для ансамбля
"Ровесник".
Из областного бюджета поступило в городской бюджет субвенций на
исполнение областных законов в сумме 10472 тыс. рублей, в том
числе на исполнение Закона "О социальных гарантиях и льготах
педагогическим работникам области" в сумме 10391 тыс. рублей,
Закона "О социальных гарантиях приемным семьям" в сумме 81 тыс.
рублей, и направлена субвенция из резервного фонда администрации
Амурской области на приобретение спортивного инвентаря для СПОШ
города Благовещенска.
На выплату компенсации, предусмотренную Законом "Об
образовании", для приобретения книгоиздательской литературы
направлено 2211 тыс. рублей при плане 3553 тыс. рублей. Экономия
произошла в связи с невыплаченной компенсацией на
книгоиздательскую продукцию за 1999 - 2000 годы.
На выплату средств на питание, приобретение одежды, обуви,
мягкого инвентаря на детей, находящихся под опекой, направлено
9014 тыс. рублей при плане 10619 тыс. рублей. Экономия в сумме
559,0 тыс. рублей образовалась в результате того, что при
планировании на 2003 год расходы предусматривались на 454 ребенка,
фактически за 9 месяцев пособие получали в среднем 428 детей.
На питание учащихся из малообеспеченных семей в образовательных
школах при плане на 9 месяцев 1868 тыс. рублей израсходовано 1866
тыс. рублей, или 99,9 процента. Контингент учащихся из числа
малообеспеченных семей фактически составил 2376 человек при плане
4800 человек. Норма питания в день на одного учащегося составила 5
руб. 54 копейки.
На организацию оздоровительного отдыха детей израсходовано 669
тыс. рублей при плане 700,0 тыс. рублей, или 95,6 процента.
На питание детей в детских дошкольных учреждениях направлено
3791 тыс. рублей, что составляет 96,2 процента к плану 3939 тыс.
рублей. Норма питания на 1 ребенка в день составила 3 руб. 50
копеек при плане 5 руб. 25 копеек.
На приобретение оборудования в плане предусмотрено 3283 тыс.
рублей, израсходовано 1052 тыс. рублей, или 32 процента.
На ремонт учреждений образования израсходовано бюджетных
ассигнований в сумме 22091 тыс. рублей при плане за 9 месяцев
19715 тыс. рублей. Средства были направлены на реконструкцию
стадиона "Спартак" и на проведение строительных работ (ремонт
фасада здания и устройство стропильной крыши) СПОШ N 26, гимназии,
ДЮСШ N 5.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 октября 2003 года
составила 23094 тыс. рублей, в том числе по оплате труда 9116 тыс.
рублей, начислениям на оплату труда 3238 тыс. рублей, текущим
расходам 9105 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим годом на
данный отчетный период кредиторская задолженность по фонду оплаты
труда возросла на 2779 тыс. рублей, по текущим расходам на 1635
тыс. рублей.
На 1 октября 2003 года поступило средств от предпринимательской
деятельности 10600 тыс. рублей, целевых средств и безвозмездных
поступлений 6847 тыс. рублей и средств родителей на содержание
детских дошкольных учреждений и музыкальных, художественной школ в
сумме 13910 тыс. рублей. Направлено с учетом остатков на 1 января
2003 года 31994 тыс. рублей, в том числе на:
- оплату труда с учетом начислений - 4003 тыс. рублей;
- продукты питания - 15403 тыс. рублей;
- командировочные - 243 тыс. рублей;
- коммунальные услуги - 1113 тыс. рублей;
- ремонт зданий и сооружений - 923 тыс. рублей;
- прочие текущие расходы - 9027 тыс. рублей;
- приобретение оборудования - 1282 тыс. рублей.
Культура, искусство и кинематография
В целом по разделу "Культура, искусство и кинематография"
ассигнования освоены на 76,8 процента, при уточненном плане за 9
месяцев 2003 года 16091 тыс. рублей исполнено 12355 тыс. рублей.
На содержание учреждений культуры и искусства города направлено
9334 тыс. рублей, или 71,9 процента, к уточненному плану 12982
тыс. рублей, в том числе на оплату труда работников культуры
направлено 2645 тыс. рублей, что составило 84,9 процента к
уточненному плану 3116 тыс. рублей.
На приобретение оборудования и предметов длительного
пользования направлено в отчетном периоде 520 тыс. рублей, или
83,6 процента к плану 622 тыс. рублей.
На проведение капитального ремонта учреждений культуры города
ассигнования освоены на 29,5 процента, при плане 1293 тыс. рублей
исполнено 382 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность составила на 1 октября 2003 года 426
тыс. рублей, в том числе по оплате труда 252 тыс. рублей.
За 9 месяцев текущего года поступило средств от
предпринимательской деятельности 364 тыс. рублей при плане 372
тыс. рублей. Направлено 360 тыс. рублей, в том числе на оплату
труда 35 тыс. рублей, начисления на оплату труда 13 тыс. рублей,
приобретение оборудования 52 тыс. рублей, прочие текущие расходы
260 тыс. рублей.
Кинематография
По отрасли "Кинематография" фактическое исполнение за 9 месяцев
2003 года составило 2345 тыс. рублей, утверждено в бюджете 2432
тыс. рублей, или 96,4 процента, в том числе:
- по МУ культуры "Кинотеатр "Россия" план финансирования
выполнен на 96,3 процента (утверждено в бюджете 1246 тыс. рублей,
фактически профинансировано 1200 тыс. рублей). Фактические убытки
за 9 месяцев 2003 года составили 1418 тыс. рублей, за аналогичный
период прошлого года - 1598 тыс. рублей. За 9 месяцев 2003 года
получено доходов от сдачи площадей в аренду в сумме 701 тыс.
рублей, что на 241 тыс. рублей больше соответствующего уровня
прошлого года, выручка от продажи кинобилетов - 968 тыс. рублей,
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилась
на 674 тыс. рублей. Балансовый убыток по состоянию на 1 октября
2003 года составил 238 тыс. рублей. Посещаемость за 9 месяцев 2003
года составила 57833 человек. Кредиторская задолженность по
состоянию на 1 октября 2003 года увеличилась по сравнению с
данными на 1 января 2003 года на 1157 тыс. рублей и составила 1515
тыс. рублей, дебиторская увеличилась на 1202 тыс. рублей и
составила 1210 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года кредиторская задолженность по состоянию на 1 октября
увеличилась на 1320 тыс. рублей, дебиторская задолженность
увеличилась на 1144 тыс. рублей;
- по МУ культуры "Кинотеатр "Харбин" план финансирования
выполнен на 96,5 процента (утверждено в бюджете 1186 тыс. рублей,
фактически профинансировано 1145 тыс. рублей). Фактический убыток
за 9 месяцев 2003 года составил 1328 тыс. рублей. Доходы от сдачи
помещений в аренду составили 403 тыс. рублей, увеличились по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 47 тыс.
рублей, выручка от продажи кинобилетов - 448 тыс. рублей, по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на
239 тыс. рублей. Балансовый убыток - 183 тыс. рублей. Посещаемость
за 9 месяцев 2003 года составила 24084 человек, что на 7523
человек ниже соответствующего периода прошлого года. Кредиторская
задолженность по состоянию на 1 октября 2003 года увеличилась по
сравнению с данными на 1 января 2003 года на 47 тыс. рублей и
составила 1013 тыс. рублей, дебиторская уменьшилась на 15 тыс.
рублей и составила 20 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года кредиторская задолженность по состоянию на
1 октября увеличилась на 3 тыс. рублей, дебиторская задолженность
уменьшилась на 110 тыс. рублей.
Городской парк культуры и отдыха
МУП "Городской парк культуры и отдыха" за 9 месяцев 2003 года
профинансирован на сумму 664 тыс. рублей, утверждено в бюджете
664, что составляет 100 процентов. За отчетный период получено
доходов от аттракционов в сумме 2963 тыс. рублей, что на 1475 тыс.
рублей больше соответствующего периода прошлого года. От аренды
мест и помещений получено доходов в сумме 409 тыс. рублей, от
розничной торговли - 1150 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 октября 2003 года
составила 1028 тыс. рублей, произошло увеличение по сравнению с
данными на 1 января 2003 года на 702 тыс. рублей. Дебиторская
задолженность уменьшилась на 40 тыс. рублей и составила 124 тыс.
рублей.
Средства массовой информации
По отрасли "Средства массовой информации" план финансирования
за 9 месяцев 2003 года выполнен на 88,8 процента (утверждено в
бюджете 2636 тыс. рублей, фактически профинансировано 2340 тыс.
рублей), в том числе:
- по муниципальному учреждению "Информационный центр
"Благовещенск": утверждено в бюджете 1441 тыс. рублей, фактически
профинансировано 1410 тыс. рублей, выполнение 97,8 процента. За 9
месяцев 2003 года получено доходов в сумме 1136 тыс. рублей, в том
числе от реализации газеты в сумме 360 тыс. рублей, от рекламы -
417 тыс. рублей, прочие - 359 тыс. рублей. Расходы за данный
период составили 1946 тыс. рублей. Дебиторская задолженность по
состоянию на 1 октября 2003 года увеличилась по сравнению с
началом года на 131 тыс. рублей и составила 133 тыс. рублей,
кредиторская уменьшилась на 228 тыс. рублей и составила 276 тыс.
рублей;
- по муниципальному учреждению "Информационное агентство
"Город": утверждено в бюджете 1195 тыс. рублей, фактически
профинансировано 930 тыс. рублей, что составляет 77,8 процента.
Убыток агентства за 9 месяцев 2003 года составил 702 тыс. рублей.
Финансирование направлено: 68,9 процента - на выплату заработной
платы и уплату налогов по заработной плате, аренда эфирного
времени - 8,7 процента, ремонт основных средств - 6,7 процента,
прочие расходы - 15,7 процента. Балансовый убыток по состоянию на
1 октября 2003 года составил 148 тыс. рублей. Кредиторская
задолженность по состоянию на 1 октября 2003 года увеличилась по
сравнению с кредиторской задолженностью на 1 января 2003 года на
285 тыс. рублей и составила 870 тыс. рублей. Дебиторская
задолженность увеличилась по сравнению с данными на 1 января 2003
года на 582 тыс. рублей и составила 616 тыс. рублей.
Здравоохранение и физическая культура
Всего по разделу "Здравоохранение и физическая культура"
ассигнования освоены на 73 процента, при уточненном плане 9
месяцев 2003 года 225743 тыс. рублей исполнено 164705 тыс. рублей.
Учреждения здравоохранения содержатся за счет трех источников:
городского бюджета, фонда обязательного медицинского страхования,
предпринимательской деятельности.
Из городского бюджета на содержание учреждений здравоохранения
на 9 месяцев 2003 года предусмотрено ассигнований 136180 тыс.
рублей, исполнено 108983 тыс. рублей, или на 80 процентов к плану.
План 9 месяцев 2003 года по фонду оплаты труда с учетом
начисления на оплату труда утвержден в сумме 44986 тыс. рублей,
исполнено 38646 тыс. рублей, или на 85,9 процента к плану, в том
числе погашена кредиторская задолженность за 2002 год в сумме 4641
тыс. рублей.
На приобретение оборудования за 9 месяцев исполнено 6679 тыс.
рублей при плане 11479 тыс. рублей, или на 58,2 процента.
В бюджете на 2003 год предусмотрены погашение санкционированной
кредиторской задолженности за 2002 год 12969 тыс. рублей, в том
числе по оплате труда 4641 тыс. рублей, начисление на оплату труда
- 1796 тыс. рублей, материальные затраты - 6532 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по фонду оплаты труда погашена
полностью.
Кредиторская задолженность по учреждениям здравоохранения по
состоянию на 1 октября 2003 года составила 16127 тыс. рублей, в
том числе задолженность за сентябрь месяц по оплате труда и
начисление на заработную плату в сумме 6297 тыс. рублей (срок
выплаты - октябрь месяц), текущие расходы 9830 тыс. рублей. По
сравнению с прошедшим годом на данный отчетный период кредиторская
задолженность возросла по фонду оплаты труда на 1766 тыс. рублей,
по текущим расходам на 4935 тыс. рублей.
Из областного бюджета за 9 месяцев 2003 года выделено субсидий
на компенсацию льгот "медикаменты" в сумме 17247 тыс. рублей при
плане 17247 тыс. рублей, выполнено на 100 процентов, в том числе:
- ФЗ "О ветеранах" - 3703 тыс. рублей;
- ФЗ "О социальной защите инвалидов" - 13544 тыс. рублей, в том
числе погашение кредиторской задолженности за 2002 год - 423 тыс.
рублей.
По государственным полномочиям за 9 месяцев 2003 года
ассигнования исполнены на 80,5 процента, направлено 7490 тыс.
рублей при плане 9629 тыс. рублей, в том числе:
(тыс. руб.)
план исполнено % исполнения
- молочные смеси детям первого 1906 1376 72,2
года жизни
- льготные медикаменты по 7437 5895 79,3
перечню заболеваний
- зубопротезирование 286 219 76,6.
За 9 месяцев 2003 года на реализацию городских целевых
комплексных программ направлено 2465 тыс. рублей, или 56,1
процента, от плана 4394 тыс. рублей, в том числе:
- "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в
городе Благовещенске" - направлено 791 тыс. рублей, или выполнено
на 50,5 процента при плане 1567 тыс. рублей. Расходы направлены на
предупреждение инфекционных заболеваний, дезинфекцию в очагах
инфекционных заболеваний, проведение вакцинопрофилактики;
- "Кадры муниципального здравоохранения" на 2003 - 2008 гг. -
направлено 443 тыс. рублей, или на 37,1 процента, при плане 1193
тыс. рублей. Расходы направлены за вечернее обучение средних
медработников;
- "Здоровый ребенок" на 2003 - 2007 гг. - план утвержден 502
тыс. рублей, исполнено 99 тыс. рублей, или выполнено на 19,7
процента;
- "Обеспечение станции скорой и неотложной медицинской помощи
города Благовещенска санитарным автотранспортом на 2002 - 2004
годы" - при плане 1132 тыс. рублей, или исполнение составило 100
процентов.
Учреждениям здравоохранения от страховых медицинских учреждений
за оказание медицинских услуг за 9 месяцев 2003 года поступило
2000236 тыс. рублей, средства в сумме 170843 тыс. рублей
направлены на следующие статьи расходов:
тыс. рублей
- заработная плата 88329
- начисление на оплату труда 32317
- приобретение медикаментов 37374
- приобретение мягкого инвентаря 2631
- продукты питания 10192.
Кроме того, средства ФОМС были направлены на повышение
квалификации - 758 тыс. рублей, приобретение медицинского
оборудования для лечебно-профилактических учреждений - 12411 тыс.
рублей, на прочие текущие расходы - 162 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2003 года поступило средств от оказания платных
услуг и предпринимательской деятельности 29556 тыс. рублей.
Средства в сумме 26280 тыс. рублей направлены на следующие статьи
расходов:
тыс. рублей
- заработная плата с учетом начислений 11790
на оплату труда
- приобретение медикаментов 4635
- мягкий инвентарь 31
- продукты питания 319
- услуги связи 455
- коммунальные услуги 551
- приобретение оборудования 2372
- повышение квалификации сотрудников ЛПУ 112
- хозяйственные расходы 6115.
На физическую культуру и спорт направлено 3347 тыс. рублей, или
92,1 процента к плану 9 месяцев 2003 года - 3083 тыс. рублей, в
том числе:
- на мероприятия по физической культуре и спорту согласно
утвержденному календарному плану направлено бюджетных средств 2168
тыс. рублей;
- на содержание спортивно-оздоровительного комплекса "Юность"
направлено 915 тыс. рублей, в том числе на фонд оплаты труда с
учетом начислений на оплату труда 336 тыс. рублей, в том числе
погашена кредиторская задолженность за 2002 год - 28 тыс. рублей.
Фонду обязательного медицинского страхования по платежам на
неработающее население за 9 месяцев 2003 года перечислено 52639
тыс. рублей, или 61,1 процента к плану 86216 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по платежам неработающего населения
на 1 октября 2003 года составляет 33577 тыс. рублей от
утвержденного плана 9 месяцев 2003 года.
Социальная политика
Средства городского бюджета, направленные на реализацию
социальной политики, освоены за отчетный период на 79,6 процента,
при плане 244848 тыс. рублей исполнено 194909 тыс. рублей.
Социальная политика в городе осуществляется через сеть
учреждений социального обеспечения, оказание социальной помощи,
проведение молодежной политики, выплату льгот гражданам, имеющим
детей.
На содержание учреждений социального обеспечения было
направлено 11378 тыс. рублей и составило 83,9 процента от
уточненного плана 13564 тыс. рублей.
На оплату труда работников учреждений социального обеспечения
направлено средств в сумме 5536 тыс. рублей, или 94,1 процента
против уточненного плана 5881 тыс. рублей.
Удельный вес средств на выплату заработной платы составил 48,7
процента от общего объема расходов на содержание учреждений
социального обеспечения.
На оказание социальной помощи направлено средств в сумме 2636
тыс. рублей, или 77,9 процента против уточненного плана 3383 тыс.
рублей, из них:
- на выполнение программы адресной социальной поддержки
населения города Благовещенска на 2003 год и комплексной целевой
программы "Семья" на 2001 - 2003 годы направлено из городского
бюджета 1103 тыс. рублей при плане 1219 тыс. рублей;
- на выплату дополнительного пожизненного материального
обеспечения ветеранам культуры и искусства, членам творческих
союзов согласно постановлению мэра города от 19 июля 2001 г. N
1697 направлено 18 тыс. рублей при плане 19 тыс. рублей;
- на доплату к государственным пенсиям муниципальным служащим
израсходовано 1415 тыс. рублей при плане 1881 тыс. рублей;
- на захоронение неработающих, не достигших пенсионного
возраста - 100 тыс. рублей.
На проведение мероприятий по молодежной политике направлено
средств из городского бюджета в сумме 211 тыс. рублей при плане
284 тыс. рублей, что позволило в основном выполнить все
запланированные мероприятия.
На осуществление прочих мероприятий в области социальной
политики направлено 141348 тыс. рублей, или 75,9 процента против
уточненного плана 186252 тыс. рублей.
В области государственных выплат пособий гражданам, имеющим
детей, для реализации Федерального закона "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей" направлено бюджетных средств в
сумме 39336 тыс. рублей при плане 41365 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность на 1 октября 2003 год составила
33696 тыс. рублей, в том числе:
- по фонду оплаты труда работникам учреждений социального
обеспечения - 596 тыс. рублей;
- по предоставлению льгот по жилищно-коммунальным услугам,
транспорту - 16813 тыс. рублей;
- по предоставлению льгот на приобретение медикаментов
амбулаторным больным согласно Федеральным законам "О ветеранах",
"О социальной защите инвалидов" - 4146 тыс. рублей;
- задолженность прошлых лет по пособиям гражданам, имеющим
детей, - 12141 тыс. рублей.
На содержание учреждений социального обеспечения поступило
целевых средств и безвозмездных поступлений от юридических и
физических лиц 3906 тыс. рублей, из них на:
- оплату труда с учетом начислений на заработную плату - 110
тыс. рублей;
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов
(включая медицинские) - 34 тыс. рублей;
- оплату коммунальных услуг - 131 тыс. рублей;
- оплату текущего ремонта оборудования - 88 тыс. рублей;
- выплату пенсий и пособий (за счет средств соцстраха выплата
единовременного пособия матерям при рождении ребенка, адресная и
благотворительная помощь) - 2784 тыс. рублей;
- прочие текущие расходы - 759 тыс. рублей.
По подразделу "Прочие мероприятия в области социальной
политики" за 9 месяцев 2003 года на возмещение предприятиям и
организациям расходов от предоставления льгот различной категории
граждан населения города Благовещенска в соответствии с
федеральными законами и указами направлено 141348 тыс. рублей при
плане 186252 тыс. рублей, что составляет 75,9 процента (приложение
N 2).
За счет средств фонда компенсаций областного бюджета на
возмещение затрат по:
1. Федеральному закону "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" в части предоставления льгот на проезд в
общественном транспорте, услуг связи направлено 7336 тыс. рублей.
Фактически оказано услуг предприятиями, осуществляющими перевозку
пассажиров в городском и пригородном транспорте, на сумму 11846
тыс. рублей, профинансировано в сумме 5095. Предприятиями,
предоставляющими льготы по абонентской плате за телефон и
радиоточку, оказано услуг за 9 месяцев 2003 года в сумме 2855 тыс.
рублей, профинансировано в сумме 2241 тыс. рублей. Задолженность
по состоянию на 1 октября 2003 года составила 7365 тыс. рублей.
2. Федеральному закону "О внесении изменений и дополнений в
Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной
политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг"
(льготы по Федеральному закону "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" по жилищно-коммунальным услугам и
электроэнергии) направлено 27697 тыс. рублей. Фактически оказано
услуг жилищными предприятиями на сумму 45635 тыс. рублей.
Задолженность по состоянию на 1 октября 2003 года составила 17938
тыс. рублей.
3. Федеральным законам "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне", "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на ПО "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в р. Теча" направлено 395 тыс. рублей.
Фактические затраты предприятий от оказания льгот данной категории
граждан за 9 месяцев 2003 года составили 531 тыс. рублей.
Задолженность на 1 октября 2003 года составила 136 тыс. рублей.
Кроме того, через управление социальной защиты населения
администрации города Благовещенска направлено средств на
реализацию Федерального закона "О реабилитации жертв политических
репрессий" в сумме 6384 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета на возмещение затрат:
1. Субсидии на реализацию льгот по газу на исполнение
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ"
направлено 710 тыс. рублей, фактически оказано услуг на сумму 710
тыс. рублей. На исполнение Федерального закона "О ветеранах" при
плане финансирования 2725 тыс. рублей фактически направлено 1951
тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 2002 года - 69
тыс. рублей, оказано услуг на сумму 3352 тыс. рублей. На
исполнение Указа Президента "О мерах по социальной поддержке
многодетных семей", Федерального закона "О донорстве крови и ее
компонентов" направлено 64 тыс. рублей, в том числе кредиторская
задолженность 2002 года - 13 тыс. рублей.
2. Субсидии на реализацию льгот по топливу населению,
проживающему в частном секторе, на исполнение Федерального закона
"О социальной защите инвалидов в РФ" направлено 585 тыс. рублей.
На исполнение Федерального закона "О ветеранах" направлено 906
тыс. рублей при плане 1432 тыс. рублей.
3. Субсидии на реализацию льгот по медикаментам на исполнение
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ"
направлено 16352 тыс. рублей, в том числе кредиторская
задолженность 2002 года - 423 тыс. рублей, оказано услуг на сумму
19546 тыс. рублей. На реализацию Федерального закона "О ветеранах"
направлено 896 тыс. рублей, оказано услуг на сумму 1847 тыс.
рублей.
За счет средств городского бюджета на исполнение Федерального
закона "О ветеранах" при плане финансирования 95372 тыс. рублей
фактически направлено 73445 тыс. рублей, что составляет 77
процентов. Фактически оказано услуг предприятиями и организациями
за 9 месяцев 2003 года на сумму 74478 тыс. рублей. Задолженность
на 1 октября 2003 года составила 1033 тыс. рублей. Финансирование
на прочие категории (многодетные, старшие домов, почетные граждане
города, кредиторская задолженность на льготы военнослужащим)
составило за 9 месяцев 2003 года 4474 тыс. рублей, утверждено в
бюджете 27593 тыс. рублей, предъявлено к оплате 4898 тыс. рублей.
Задолженность по состоянию на 1 октября 2003 года составила 424
тыс. рублей.
Обслуживание муниципального долга
За 9 месяцев 2003 года исполнение по разделу "Обслуживание
муниципального долга" составило 2147 тыс. рублей - суммы
уплаченных процентов за пользование кредитами по кредитным
договорам коммерческих банков, заключенным от имени администрации
города и под гарантию городского бюджета, в том числе:
договоры: от 31 июля 2002 г. N 220/02 - 690 тыс. рублей;
от 12 сентября 1920 г. N 45-Ю - 328 тыс. рублей;
от 20 июня 2003 г. N 232/03 - 1060 тыс. рублей.
Проценты по бюджетной ссуде, полученной из областного бюджета
по договору от 28 мая 2003 г. N 02-14/45-1, на выплату заработной
платы, отпускных работникам образовательных учреждений под 19
процентов годовых - 69 тыс. рублей.
Дорожное хозяйство
На расходы по техническому обслуживанию светофорных объектов,
плоских дорожных знаков, замену, монтажу плоского дорожного знака,
нанесению линий дорожной разметки, монтажу и техническому
обслуживанию пешеходных ограждений УП "Амургостранссигнал" за 9
месяцев 2003 года было направлено 3798 тыс. рублей, что составило
74,7 процента к плану 5081 тыс. рублей. Кредиторская задолженность
по состоянию на 1 октября 2003 года составила 1283 тыс. рублей.
На организацию по призыву на военную службу за 9 месяцев
текущего года фактические расходы составили 1404 тыс. рублей, в
том числе:
аренда призывного пункта - 696 тыс. рублей
приобретение расходных материалов - 250 тыс. рублей
оплата услуг связи - 15 тыс. рублей
транспортные расходы и приобретение - 198 тыс. рублей
ГСМ
оплата труда нештатных технических - 194 тыс. рублей
работников
вневедомственная охрана - 51 тыс. рублей.
Начальник
финансового управления
администрации
города Благовещенска
О.В.СТЕПАНЕНКО
Приложение N 1
к Пояснительной записке
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
НА 1 ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА
---------------------------------------T-------T-------T----------T----------T----------¬
¦ ¦План на¦План 9 ¦Исполнение¦ Процент ¦ Процент ¦
¦ ¦ 2003 ¦месяцев¦ на 1 ¦исполнения¦исполнения¦
¦ ¦ год ¦ 2003 ¦ октября ¦ к плану ¦ к плану 9¦
¦ ¦ (тыс. ¦ года ¦2003 года ¦ на 2003 ¦ месяцев ¦
¦ ¦ руб.) ¦ (тыс. ¦ (тыс. ¦ год (%) ¦ 2003 года¦
¦ ¦ ¦ руб.) ¦ руб.) ¦ ¦ (%) ¦
+--------------------------------------+-------+-------+----------+----------+----------+
¦Дотации от других бюджетов бюджетной ¦249648 ¦204375 ¦198501 ¦79,5 ¦97,1 ¦
¦системы Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-------+-------+----------+----------+----------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дотации на выравнивание уровня ¦227191 ¦181918 ¦181917 ¦80,1 ¦100,0 ¦
¦бюджетной обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- дотации на выравнивание уровня ¦55772 ¦46496 ¦46495 ¦83,4 ¦100,0 ¦
¦бюджетной обеспеченности муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- дотации на проведение осенне-зимнего¦171419 ¦135422 ¦135422 ¦79,0 ¦100,0 ¦
¦сезона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дотации на частичное возмещение ¦22457 ¦22457 ¦16584 ¦73,8 ¦73,8 ¦
¦расходов по предоставлению населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субсидий по оплате жилья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субвенции от других бюджетов ¦83804 ¦61644 ¦59376 ¦70,9 ¦96,3 ¦
¦бюджетной системы Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-------+-------+----------+----------+----------+
¦в том числе: ¦57715 ¦41365 ¦41365 ¦71,7 ¦100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субвенции на реализацию ФЗ "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных пособиях гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имеющим детей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ФЗ "О государственных пособиях ¦38495 ¦28872 ¦28872 ¦75,0 ¦100,0 ¦
¦гражданам, имеющим детей" в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выплат текущего года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ФЗ "О государственных пособиях ¦19220 ¦12493 ¦12493 ¦65,0 ¦100,0 ¦
¦гражданам, имеющим детей" в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦погашения кредиторской задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субвенции бюджетам субъектов РФ на ¦4873 ¦4873 ¦4873 ¦100,0 ¦100,0 ¦
¦реализацию Закона РФ "О реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жертв политических репрессий" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субвенции бюджетам субъектов РФ на ¦40 ¦40 ¦40 ¦100,0 ¦100,0 ¦
¦реализацию Закона РФ "О статусе Героев¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Советского Союза, Героев РФ и полных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кавалеров ордена Славы" и ФЗ "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предоставлении социальных гарантий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Героям Социалистического Труда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полным кавалерам ордена Трудовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Славы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие субвенции ¦21176 ¦15366 ¦13098 ¦61,9 ¦85,2 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Закон Амурской области "О социальных¦16697 ¦12341 ¦10391 ¦62,2 ¦84,2 ¦
¦гарантиях и льготах педагогическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работникам области" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Закон Амурской области "О социальных¦400 ¦249 ¦81 ¦20,3 ¦32,5 ¦
¦гарантиях приемным семьям в Амурской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- постановление областного Совета ¦3538 ¦2235 ¦2235 ¦63,2 ¦100,0 ¦
¦народных депутатов "О Положении о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Почетном доноре Амурской области" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- возмещение расходов на проведение ¦134 ¦134 ¦134 ¦100,0 ¦100,0 ¦
¦Всероссийской переписи населения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2002 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- субвенции, передаваемые за наем ¦167 ¦167 ¦167 ¦100,0 ¦100,0 ¦
¦(поднаем) жилья для военнослужащих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уволенных в запас или отставку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- субвенции из резервного фонда ¦90 ¦90 ¦90 ¦100,0 ¦100,0 ¦
¦администрации Амурской области на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретение спортивного инвентаря для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СПОШ города Благовещенска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- областная программа капитального ¦150 ¦150 ¦0 ¦0,0 ¦0,0 ¦
¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субсидии от других бюджетов бюджетной ¦100301 ¦77033 ¦69013 ¦68,8 ¦89,6 ¦
¦системы Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-------+-------+----------+----------+----------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субсидии бюджетам субъектов РФ на ¦10106 ¦7580 ¦7580 ¦75,0 ¦100,0 ¦
¦реализацию ФЗ "О социальной защите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов в РФ" за исключением льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по оплате ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субсидии бюджетам субъектов РФ на ¦584 ¦441 ¦396 ¦67,8 ¦89,8 ¦
¦возмещение льгот по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищно-коммунальных услуг, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦связи, проезда на общественном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорте городского и пригородного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сообщения гражданам, подвергшимся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦радиационному воздействию вследствие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦катастрофы на Чернобыльской АЭС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аварий на ПО "Маяк" и ядерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦испытаний на Семипалатинском полигоне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие субсидии ¦89611 ¦69012 ¦61037 ¦68,1 ¦88,4 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Возмещение льгот ЖКХ и услуг связи ¦74 ¦74 ¦74 ¦100,0 ¦100,0 ¦
¦военнослужащим, сотрудникам милиции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОВД, налоговой полиции, должностным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лицам таможни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ФЗ "О ветеранах", "О социальной ¦31927 ¦22280 ¦21466 ¦67,2 ¦96,3 ¦
¦защите инвалидов в РФ", "О мерах по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной поддержке многодетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦семей", "О донорстве крови и ее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦компонентов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- льготы по топливу ¦3945 ¦1756 ¦1491 ¦37,8 ¦84,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- льготы по медикаментам ¦22344 ¦17247 ¦17247 ¦77,2 ¦100,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- льготы по газу ¦5638 ¦3277 ¦2728 ¦48,4 ¦83,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- субсидии на реализацию федеральной ¦8800 ¦8800 ¦5000 ¦56,8 ¦56,8 ¦
¦целевой программы "Экономическое и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальное развитие Дальнего Востока и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Забайкалья на 1996 - 2005 годы и до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010 года" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- субсидии на реализацию федеральной ¦5000 ¦5000 ¦5000 ¦100,0 ¦100,0 ¦
¦целевой программы "Жилище" на 2002 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- субвенции на возмещение льгот по ¦43810 ¦32858 ¦29497 ¦67,3 ¦89,8 ¦
¦оплате жилищно-коммунальных услуг в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствии с Федеральным законом "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внесении изменений и дополнений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Закон РФ "Об основах федеральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищной политики" и другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦законодательные акты РФ в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦совершенствования системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплаты жилья и коммунальных услуг" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-------+-------+----------+----------+----------+
¦Всего безвозмездные перечисления ¦433753 ¦343052 ¦326890 ¦75,4 ¦95,3 ¦
L--------------------------------------+-------+-------+----------+----------+-----------
Приложение N 2
к Пояснительной записке
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ГРАЖДАНАМ ЛЬГОТ СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНЫМ И МЕСТНЫМ
НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2003 ГОДА
(РАЗДЕЛ 1806 ОТЧЕТА)
тыс. рублей
----------------------------T---------T------------T----------T-----------T-------------¬
¦ ¦ План 9 ¦Исполнено за¦ Процент ¦Предъявлено¦Задолженность¦
¦ ¦ месяцев ¦ 9 месяцев ¦выполнения¦ к оплате ¦на 1 октября ¦
¦ ¦2003 года¦ 2003 года ¦ ¦ ¦ 2003 года ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦Фонд компенсаций ¦40919 ¦41852 ¦102,3 ¦67321 ¦-25469 ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦ФЗ "Об основах федеральной ¦32858 ¦27697 ¦84,3 ¦45635 ¦-17938 ¦
¦жилищной политики" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦- ЖКУ ¦29073 ¦23914 ¦82,3 ¦26224 ¦-2310 ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦- электроэнергия ¦3785 ¦3783 ¦99,9 ¦4710 ¦-927 ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦ФЗ "О социальной защите ¦7580 ¦7336 ¦96,8 ¦14701 ¦-7365 ¦
¦инвалидов в РФ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦- услуги связи ¦2007 ¦1906 ¦95,0 ¦2436 ¦-530 ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦- услуги радио ¦327 ¦335 ¦102,4 ¦419 ¦-84 ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦- проезд на транспорте ¦5246 ¦5095 ¦97,1 ¦11846 ¦-6751 ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦ФЗ "О социальной защите ¦441 ¦395 ¦89,6 ¦531 ¦-136 ¦
¦граждан, подвергшихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦воздействию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦радиации на ЧАЭС" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦Реабилитированные ¦ ¦6384 ¦ ¦6384 ¦ ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦Герои ¦40 ¦40 ¦100 ¦70 ¦-30 ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦Областной бюджет ¦22354 ¦21538 ¦96,3 ¦27393 ¦-5855 ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦ФЗ "О социальной защите ¦16461 ¦17647 ¦107,2 ¦20569 ¦-2922 ¦
¦инвалидов в РФ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦- газ ¦507 ¦710 ¦140,0 ¦710 ¦ ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦- топливо ¦324 ¦585 ¦180,6 ¦313 ¦+272 ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦- медикаменты ¦15630 ¦16352 ¦104,6 ¦19546 ¦-3194 ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦ФЗ "О ветеранах" ¦5774 ¦3753 ¦65,0 ¦6691 ¦-2938 ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦- газ ¦2725 ¦1951 ¦71,6 ¦3352 ¦-1401 ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦- топливо ¦1432 ¦906 ¦63,3 ¦1492 ¦-586 ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦- медикаменты ¦1617 ¦896 ¦55,4 ¦1847 ¦-951 ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦Указ "О мерах по социальной¦45 ¦64 ¦142,2 ¦59 ¦+5 ¦
¦поддержке многодетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦семей", ФЗ "О донорстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦крови и ее компонентов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦ФЗ "О статусе ¦74 ¦74 ¦100,0 ¦74 ¦ ¦
¦военнослужащих", "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦милиции" и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦Городской бюджет ¦122979 ¦77958 ¦63,4 ¦79415 ¦-1457 ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦ФЗ "О ветеранах" ¦95372 ¦73445 ¦77,0 ¦74478 ¦-1033 ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦- ЖКУ ¦48006 ¦37040 ¦77,2 ¦39533 ¦-2493 ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦- электроэнергия ¦5893 ¦3700 ¦62,8 ¦4133 ¦-433 ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦- услуги радио ¦1894 ¦1680 ¦88,7 ¦1679 ¦+1 ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦- проезд на транспорте ¦38042 ¦29814 ¦78,4 ¦27922 ¦+1892 ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦- зубопротезирование ¦1537 ¦1211 ¦78,8 ¦1211 ¦ ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦Прочие категории ¦27593 ¦4474 ¦16,2 ¦4898 ¦-424 ¦
¦(многодетные, старшие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦домов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦Герои ¦14 ¦14 ¦100 ¦14 ¦ ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦Прочие расходы, не ¦ ¦25 ¦ ¦25 ¦ ¦
¦отнесенные к другим видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------+------------+----------+-----------+-------------+
¦Итого ¦186252 ¦141348 ¦75,9 ¦174129 ¦-32781 ¦
L---------------------------+---------+------------+----------+-----------+--------------
Приложение N 3
к Пояснительной записке
ВЫПОЛНЕНИЕ
ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРИНЯТОЙ К
ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА,
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2003 ГОДА
---------------------T-------------T--------------T-------------T---------T-------------¬
¦ ¦ План 9 ¦ Факт ¦Задолженность¦Выполнено¦Задолженность¦
¦ ¦месяцев 2003 ¦финансирования¦ на 1 января ¦работ за ¦на 1 октября ¦
¦ ¦ года (с ¦ ¦ 2003 года ¦9 месяцев¦ 2003 года с ¦
¦ ¦ учетом ¦ ¦ ¦2003 года¦ учетом ¦
¦ ¦кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦задолженности¦
¦ ¦задолженности¦ ¦ ¦ ¦ прошлых лет ¦
¦ ¦ на 1 января ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2003 года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦Всего ¦45231 ¦44781 ¦4393 ¦51119 ¦10731 ¦
+--------------------+-------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦1. Здравоохранение ¦30462 ¦30377 ¦5300 ¦34789 ¦9712 ¦
+--------------------+-------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦- центр глазных ¦30408 ¦30377 ¦5246 ¦34789 ¦9658 ¦
¦болезней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦- стоматологическая ¦54 ¦ ¦54 ¦ ¦54 ¦
¦поликлиника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦2. Коммунальное ¦6240 ¦6041 ¦+1836 ¦8517 ¦640 ¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦- канализационный ¦6000 ¦6000 ¦+1877 ¦8440 ¦563 ¦
¦коллектор в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Северо-западном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦районе, I очередь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦- водовод сырой ¦240 ¦41 ¦41 ¦77 ¦77 ¦
¦воды, II очередь, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦I-й пусковой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комплекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦3. Образование ¦8422 ¦8363 ¦822 ¦7803 ¦262 ¦
+--------------------+-------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦- пристройка к ¦8287 ¦8271 ¦822 ¦7711 ¦262 ¦
¦школе N 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦- капитальный ¦135 ¦92 ¦ ¦92 ¦ ¦
¦ремонт СПОШ N 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦4. Другие отрасли ¦107 ¦ ¦107 ¦10 ¦117 ¦
+--------------------+-------------+--------------+-------------+---------+-------------+
¦- пост милиции ¦107 ¦ ¦107 ¦10 ¦117 ¦
L--------------------+-------------+--------------+-------------+---------+--------------
Приложение N 4
к Пояснительной записке
ИСПОЛНЕНИЕ
ЦЕЛЕВЫХ ГОРОДСКИХ ПРОГРАММ, ПРИНЯТЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ
ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА
(тыс. руб.)
----T-----------------------------------T--------------T---------¬
¦ N ¦ Наименование программы ¦ План ¦Исполнено¦
¦п/п¦ ¦финансирования¦ за 9 ¦
¦ ¦ +------T-------+ месяцев ¦
¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 9 ¦2003 года¦
¦ ¦ ¦ год ¦месяцев¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦
+---+-----------------------------------+------+-------+---------+
¦1. ¦Программа развития пассажирского ¦4736 ¦4336 ¦3902 ¦
¦ ¦транспорта в городе Благовещенске ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на период 2002 - 2005 годы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение пассажирского ¦883 ¦883 ¦502 ¦
¦ ¦состава для МП "Троллейбусное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управление" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- монтаж контактной сети ¦3853 ¦3453 ¦3400 ¦
+---+-----------------------------------+------+-------+---------+
¦2. ¦Программа энергоресурсосбережения ¦6473 ¦6473 ¦6471 ¦
¦ ¦города Благовещенска на 2003 - 2008¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение, установка и замена ¦6473 ¦6473 ¦6471 ¦
¦ ¦котельного оборудования, с. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Белогорье ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+------+-------+---------+
¦3. ¦Программа развития и модернизации ¦7700 ¦4100 ¦1500 ¦
¦ ¦центрального водоснабжения и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведения города Благовещенска ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2003 - 2008 годы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- реконструкция существующего ¦7700 ¦4100 ¦1500 ¦
¦ ¦напорного канализационного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллектора ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+------+-------+---------+
¦4. ¦Программа "Обеспечение жильем ¦5000 ¦- ¦- ¦
¦ ¦молодых семей" на 2003 - 2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+------+-------+---------+
¦5. ¦Программа адресной социальной ¦1500 ¦1144 ¦1035 ¦
¦ ¦поддержки населения города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Благовещенска на 2003 год ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- адресная помощь семьям с детьми и¦750 ¦730 ¦727 ¦
¦ ¦одиноким пенсионерам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- адресная помощь инвалидам ¦750 ¦414 ¦308 ¦
+---+-----------------------------------+------+-------+---------+
¦6. ¦Комплексная целевая программа ¦100 ¦75 ¦68 ¦
¦ ¦"Семья" на 2001 - 2003 годы ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+------+-------+---------+
¦7. ¦Целевая программа "Обеспечение ¦1132 ¦1132 ¦1132 ¦
¦ ¦станции скорой и неотложной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской помощи города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Благовещенска санитарным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автотранспортом на 2002 - 2004 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение автомобилей (2 ед.) ¦1064 ¦1064 ¦1064 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение радиостанций (3 ед.)¦68 ¦68 ¦68 ¦
+---+-----------------------------------+------+-------+---------+
¦8. ¦Целевая программа "Обеспечение ¦2000 ¦1567 ¦* ¦
¦ ¦санитарно-эпидемиологического ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благополучия в городе Благовещенске¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2001 - 2005 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- исследования неблагоприятных ¦21 ¦21 ¦* ¦
¦ ¦факторов среды обитания человека ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- лабораторные исследования ¦112 ¦62 ¦* ¦
¦ ¦материала в очагах инфекционных и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦паразитических заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- дезинфекция в очагах инфекционных¦95 ¦71 ¦* ¦
¦ ¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- проведение ¦1426 ¦1203 ¦* ¦
¦ ¦вакцинопрофилактики "управляемых" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфекционных заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- профилактика инфекционных и ¦346 ¦210 ¦* ¦
¦ ¦неинфекционных заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+------+-------+---------+
¦9. ¦Программа "Здоровый ребенок" на ¦502 ¦502 ¦ ¦
¦ ¦2003 - 2007 годы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- организация кабинета эфферентных ¦30 ¦30 ¦* ¦
¦ ¦методов лечения на базе городского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Перинатального центра ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- внедрение новых технологий ¦70 ¦70 ¦* ¦
¦ ¦диагностики и лечения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гнойно-септических заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- организация городского кабинета ¦190 ¦190 ¦* ¦
¦ ¦иммунопрофилактики ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- компьютеризация профилактических ¦60 ¦60 ¦* ¦
¦ ¦медицинских осмотров детей, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучающихся в образовательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях разного типа ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- оснащение городского ¦110 ¦110 ¦* ¦
¦ ¦Перинатального центра современной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диагностической аппаратурой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- оснащение кабинетов ¦22 ¦22 ¦* ¦
¦ ¦восстановительного лечения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физиоаппаратурой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- разработка теоретических основ и ¦20 ¦20 ¦* ¦
¦ ¦технологий охраны и реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦психологического здоровья детей ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+------+-------+---------+
¦10.¦Программа "Кадры муниципального ¦1908 ¦1193 ¦* ¦
¦ ¦здравоохранения" на 2003 - 2008 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- обучение средних медицинских ¦477 ¦119 ¦* ¦
¦ ¦работников на дневном отделении ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- обучение средних медицинских ¦1431 ¦1074 ¦* ¦
¦ ¦работников на вечернем отделении ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+------+-------+---------+
¦ ¦Итого ¦31051 ¦20522 ¦* ¦
L---+-----------------------------------+------+-------+----------
Приложение N 5
к Пояснительной записке
НАПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА
В 2003 ГОДУ
--------------T---------------------------------------T---------------T------¬
¦Постановление¦ Направление ¦ Получатель ¦ Сумма¦
¦ мэра ¦ ¦ ¦ (тыс.¦
¦ (дата, N) ¦ ¦ ¦ руб.)¦
+-------------+---------------------------------------+---------------+------+
¦ ¦Утверждено по бюджету на 9 месяцев ¦ ¦1500 ¦
¦ ¦2003 года ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Направление: ¦ ¦ ¦
¦20 марта ¦Поездка ансамбля "Ровесники" в г. ¦управление ¦175 ¦
¦2003 г. N 698¦Москву на кинофестиваль "Амурская ¦образования ¦ ¦
¦ ¦осень" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦29 мая 2003 ¦Изготовление костюмов ¦управление ¦50 ¦
¦г. N 1634 ¦хореографическому ансамблю "Ровесники" ¦образования ¦ ¦
¦ ¦в связи с проведением праздничной ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, посвященной Дню города ¦ ¦ ¦
+-------------+---------------------------------------+---------------+------+
¦ ¦ ¦раздел 1402 ¦225 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦21 мая 2003 ¦Проведение профилактической ¦управление ¦72,4 ¦
¦г. N 1537 ¦дезинфекции пассажирского ¦здравоохранения¦ ¦
¦ ¦автотранспорта ¦ ¦ ¦
+-------------+---------------------------------------+---------------+------+
¦ ¦ ¦раздел 1701 ¦72 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11 марта ¦Премирование руководства муниципальных ¦администрация ¦52,962¦
¦2003 г. N 638¦предприятий города в честь Дня ¦ ¦ ¦
¦ ¦работника бытового обслуживания и ЖКХ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20 марта ¦Поездка делегации в г. Москву на ¦администрация ¦54,578¦
¦2003 г. N 698¦кинофестиваль "Амурская осень" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦21 марта 2003¦Изготовление бланочной продукции для ¦администрация ¦34,425¦
¦г. N 758 ¦замены паспортов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3 апреля ¦Проведение праздничного обеда ¦военкомат ¦6 ¦
¦2003 г. N 984¦ветеранам военкомата в честь 85-летия ¦ ¦ ¦
¦ ¦со дня образования местных органов ¦ ¦ ¦
¦ ¦военного управления ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6 мая 2003 ¦Целевой взнос на проведение XIX ¦администрация ¦286,14¦
¦г. N 1349 ¦встречи мэров городов Сибири и ¦ ¦ ¦
¦ ¦Дальнего Востока и западного побережья ¦ ¦ ¦
¦ ¦Японии ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8 мая 2003 ¦Оказание материальной помощи на ¦администрация ¦3 ¦
¦г. N 1374 ¦организацию похорон ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5 июня 2003 ¦Проведение праздничного вечера, ¦управление ¦33 ¦
¦г. N 1721 ¦посвященного Дню медицинского работника¦здравоохранения¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10 сентября ¦Чествование пенсионеров администрации ¦администрация ¦27 ¦
¦2003 г. N ¦г. Благовещенска в День пожилого ¦ ¦ ¦
¦2880 ¦человека ¦ ¦ ¦
+-------------+---------------------------------------+---------------+------+
¦ ¦Раздел 3004 ¦497 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Всего направлено ¦795 ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Остаток на 1 октября 2003 года ¦705 ¦
L-------------+-------------------------------------------------------+-------
|